一、單位基本情況
(一)職能職責。
負責貫徹落實大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章,起草相關(guān)領(lǐng)域規(guī)范性文件草案,組織實施行業(yè)技術(shù)規(guī)劃和標準;組織實施大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略;負責全區(qū)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理,促進大數(shù)據(jù)政用、民用、商用;負責全區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理;負責推進全區(qū)信息化應用工作;負責協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)建設(shè);負責推動大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鞯取?/span>
(二)單位構(gòu)成。
重慶市渝中區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局現(xiàn)設(shè)有3個科室(綜合科、應用推廣科、融合發(fā)展科),現(xiàn)有行政編制9人,實有8人。聘用人員3人,其中綜合管理2人,負責文件收發(fā)、檔案管理等日常工作;后勤服務1人,負責公務車駕駛工作。
下設(shè)事業(yè)單位重慶市渝中區(qū)大數(shù)據(jù)應用服務中心,現(xiàn)有事業(yè)編制8人,實有7人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)1946.6萬元,其中:一般公共預算撥款1946.6萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元;收入較去年減少25.35萬元,主要是2024年厲行節(jié)約,減少渝中區(qū)新型智慧城市運行管理中心運營費。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)1946.6萬元,其中:國防支出0.5萬元,科學技術(shù)支出958.41萬元,社會保障和就業(yè)支出36.05萬元,衛(wèi)生健康支出17.87萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出908.39萬元,住房保障支出25.38萬元;支出較去年減少25.35萬元,主要是基本支出增加27.59萬元,項目支出減少52.94萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1946.6萬元,一般公共預算財政撥款支出1946.6萬元,比2023年減少25.35萬元。其中:基本支出351.65萬元,比2023年增加27.59萬元,主要原因是人員增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出1594.95萬元,比2023年減少52.94萬元,主要是2024年厲行節(jié)約,減少渝中區(qū)新型智慧城市運行管理中心運營費。
2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算6.5萬元,比2023年減少0.1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年預算持平;公務接待費3.5萬元,比2023年減少0.1萬元,主要原因是厲行節(jié)約、反對浪費;公務用車運行維護費3萬元,與2023年預算持平;公務用車購置費0萬元,與2023年預算持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費63.27萬元,比上年增加15.42萬元,主要原因為人員增加,相應費用增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額525.7萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算524.7萬元;其中一般公共預算撥款政府采購1萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算524.7萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款1594.95萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)民兵(支出功能分類科目項級):反映用于民兵建設(shè)與管理等方面支出。
(七)一般行政管理事務(支出功能分類科目項級):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
(八)行政運行(支出功能分類科目項級):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(九)機關(guān)服務(支出功能分類科目項級):反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,凡單獨設(shè)置了項級科目的,在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的,在“其他”項級科目中反映。
(十)其他科學技術(shù)支出(支出功能分類科目項級):反映其他科學技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
(十一)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(支出功能分類科目項級):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(十二)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(支出功能分類科目項級):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
(十三)行政單位醫(yī)療(支出功能分類科目項級):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(十四)事業(yè)單位醫(yī)療(支出功能分類科目項級):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(十五)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(支出功能分類科目項級):反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
(十六)產(chǎn)業(yè)發(fā)展(支出功能分類科目項級):反映工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。
(十七)住房公積金(支出功能分類科目項級):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十八)購房補貼(支出功能分類科目項級):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
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