一、單位基本情況
(一)職能職責
部門現(xiàn)行的職能職責:
1.貫徹執(zhí)行教育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,擬訂全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和教育政策并組織實施;負責教育執(zhí)法監(jiān)督工作。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理全區(qū)各級各類教育,管理區(qū)屬各級各類學(xué)校和直屬事業(yè)單位,負責全區(qū)教育體制改革,規(guī)劃學(xué)校布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整,按職責權(quán)限管理區(qū)域內(nèi)民辦學(xué)校,協(xié)調(diào)、聯(lián)系區(qū)域內(nèi)非區(qū)屬院校和教育機構(gòu);指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革及教育科研工作;負責教育的統(tǒng)計、信息工作。
3.負責推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平,全面實施素質(zhì)教育。
4.負責全區(qū)教育督導(dǎo)工作;負責全區(qū)教育發(fā)展水平評估和質(zhì)量監(jiān)測工作。
5.推進以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革,提高職業(yè)學(xué)校辦學(xué)水平和質(zhì)量。
6.統(tǒng)籌管理、協(xié)調(diào)民辦教育,規(guī)范辦學(xué)秩序,承擔民辦教育監(jiān)管的責任。
7.組織、協(xié)調(diào)、管理社區(qū)教育。
8.負責各級各類學(xué)校的思想政治、德育、體育藝術(shù)教育和國防教育;負責學(xué)校疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生保健工作。
9.統(tǒng)籌管理全區(qū)教育經(jīng)費,指導(dǎo)、監(jiān)督教育經(jīng)費的使用,開展教育經(jīng)費審計工作;負責教育援助的管理;負責學(xué)生資助工作。
10.主管全區(qū)教師工作;負責實施教師資格制度,指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè);負責教育系統(tǒng)機構(gòu)編制、人事和社會保障及教育培訓(xùn)、人員調(diào)配、職稱評定工作。
11.負責區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)教育、中等職業(yè)教育和國家規(guī)定的高等教育的招生工作;負責基礎(chǔ)教育的招生計劃,執(zhí)行國家下達的各類招生生源計劃;負責各級各類教育考試、錄取管理工作;負責全區(qū)學(xué)籍管理工作。
12.指導(dǎo)和管理教育系統(tǒng)的對外交流工作。
13.負責全區(qū)語言文字管理工作;負責普通話培訓(xùn)測試工作。
14.負責管理教育系統(tǒng)國有資產(chǎn);管理指導(dǎo)學(xué)校建設(shè)、教育裝備、教育產(chǎn)業(yè)、勤工儉學(xué)、學(xué)校后勤改革工作。
15.負責管理和指導(dǎo)全區(qū)教育系統(tǒng)信訪和安全穩(wěn)定工作。
16.承辦區(qū)委、區(qū)政府及上級主管部門交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
渝中區(qū)教委現(xiàn)設(shè)有12個科室,包括黨政辦公室(行政審批科)、區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組秘書科、組織人事科、學(xué)前教育科、小學(xué)教育科、中學(xué)教育科、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育科、計劃財務(wù)科、基建科、政府教育督導(dǎo)室、安全穩(wěn)定辦公室、校外教育培訓(xùn)監(jiān)管科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)37142.22萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款37142.22萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加24006.94萬元,主要是各類項目支出預(yù)算在教委本級編報暫未分配至下屬單位。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)37142.22萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元,教育支出預(yù)算34672.02萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算2350.03萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算59.33萬元,住房保障支出預(yù)算60.34萬元,國防支出0.5萬元。支出預(yù)算較2024年增加24746.99萬元,主要是基本支出預(yù)算增加1809.95萬元,項目支出預(yù)算增加22937.03萬元,主要是各類項目支出預(yù)算在教委本級編報暫未分配至下屬單位。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入37142.22萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出37142.22萬元,比2024年增加26997.75萬元。其中:基本支出4899.09萬元,比2024年增加1809.95萬元,主要原因是人員經(jīng)費基本工資調(diào)標造成增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出32243.12萬元,比2024年增加25187.80萬元,主要原因是各類項目支出預(yù)算在教委本級編報暫未分配至下屬單位造成增加等,主要用于校舍維修、設(shè)備購置、學(xué)前教育發(fā)展、學(xué)生資助等重點工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出 0 萬元,比2024年減少2250.77萬元,主要原因是2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算33萬元,比2024年增加2.02萬元。其中:因公出國(境)費用2萬元,與2024年持平;公務(wù)接待費3萬元,與2024年持平;公務(wù)用車運行維護費8萬元,與2024年持平;公務(wù)用車購置費20萬元,比2024年增加2.02萬元;主要原因是預(yù)計購買的車輛型號變化造成增加。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。
2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費149.91萬元,比上年減少2.09萬元,主要原因為機關(guān)本級人數(shù)變動導(dǎo)致公用經(jīng)費基數(shù)減少;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額6999.5萬元:政府采購貨物預(yù)算846.1萬元、政府采購工程預(yù)算1000萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5153.4萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購6999.5萬元:政府采購貨物預(yù)算846.1萬元、政府采購工程預(yù)算1000萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5153.4萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款32243.12萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:胡嵐???????????聯(lián)系方式:023-63701651