一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)
1.擬訂全區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略以及科技發(fā)展、引進(jìn)外國(guó)智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。
2.統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會(huì)同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè),指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展,推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進(jìn)全區(qū)重大科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè)。
3.牽頭推進(jìn)全區(qū)科技管理平臺(tái)建設(shè)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級(jí)財(cái)政科技計(jì)劃(專項(xiàng)、基金等)并監(jiān)督實(shí)施。
4.擬訂全區(qū)基礎(chǔ)研究規(guī)劃和政策并組織實(shí)施,組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究。擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,參與編制科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和組織實(shí)施,牽頭組織全區(qū)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。推動(dòng)科研條件保障建設(shè)、科技資源開(kāi)放共享。
5.編制區(qū)級(jí)科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。
6.組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實(shí)施。組織開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。
7.牽頭全區(qū)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。
8.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。
9.開(kāi)展科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理,負(fù)責(zé)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革,統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度,承擔(dān)全區(qū)科技保密工作。
10.擬訂科技對(duì)外交流與創(chuàng)新能力開(kāi)放合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開(kāi)展國(guó)內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)對(duì)外科技合作與科技人才交流工作。
11.引進(jìn)國(guó)外智力工作。擬訂引進(jìn)國(guó)外專家總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施,建立國(guó)外科學(xué)家、團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)外國(guó)專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。
12.會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制,組織實(shí)施科技人才計(jì)劃,推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。
13.配合開(kāi)展科技獎(jiǎng)勵(lì)工作。承擔(dān)引進(jìn)科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。
14.按照管理權(quán)限,監(jiān)督管理科技類學(xué)會(huì)(協(xié)會(huì))、民辦非企業(yè)機(jī)構(gòu)。
15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實(shí)施科教興區(qū)、人才強(qiáng)區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),減少微觀管理和具體審批事項(xiàng),加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科技誠(chéng)信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變,深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革。按照國(guó)家要求推進(jìn)政府部門(mén)不直接管理具體科研項(xiàng)目,委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展項(xiàng)目受理、評(píng)審、立項(xiàng)、過(guò)程管理、驗(yàn)收等具體工作。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評(píng)價(jià)機(jī)制,建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績(jī)效為導(dǎo)向的科技人才評(píng)價(jià)體系和激勵(lì)政策,統(tǒng)籌全區(qū)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)國(guó)外智力工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市渝中區(qū)科學(xué)技術(shù)局是區(qū)政府組成部門(mén),內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科室,分別為辦公室、科技發(fā)展科、社會(huì)事業(yè)科。
(三)單位構(gòu)成
本部門(mén)2021年度決算編制時(shí)無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。現(xiàn)有行政編制人員9人。設(shè)局長(zhǎng)1名,副局長(zhǎng)2名,科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2021年度收入總計(jì)2,359.04萬(wàn)元,支出總計(jì)2,359.04萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少51.33萬(wàn)元、下降2.1%,主要原因是上年度安排的抗疫、防洪等項(xiàng)目已實(shí)施完畢,相應(yīng)減少預(yù)算收支。
2.收入情況。2021年度收入合計(jì)2,359.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少51.33萬(wàn)元,下降2.1%,主要原因是上年度安排的抗疫、防洪等項(xiàng)目已實(shí)施完畢,相應(yīng)減少預(yù)算收入。其中:財(cái)政撥款收入2,359.04萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。2021年度支出合計(jì)2,359.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少51.33萬(wàn)元,下降2.1%,主要原因是上年度安排的抗疫、防洪等項(xiàng)目已實(shí)施完畢,相應(yīng)減少預(yù)算支出。其中:基本支出306.62萬(wàn)元,占13%;項(xiàng)目支出2,052.42萬(wàn)元,占87%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,359.04萬(wàn)元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少51.33萬(wàn)元,下降2.1%。主要原因是上年度安排的抗疫、防洪等項(xiàng)目已實(shí)施完畢,相應(yīng)減少預(yù)算收支。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,359.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加90.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)4%。主要原因是產(chǎn)業(yè)政策兌現(xiàn)資金和科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,829.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)345.4%。主要原因是產(chǎn)業(yè)政策兌現(xiàn)資金和科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,359.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加90.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)4%。主要原因是產(chǎn)業(yè)政策兌現(xiàn)資金和科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,829.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)345.4%。主要原因是產(chǎn)業(yè)政策兌現(xiàn)資金和科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)變化。
4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出4.11萬(wàn)元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是增加政協(xié)科技界別組工作經(jīng)費(fèi)和黨建工作經(jīng)費(fèi)。
(2)科學(xué)技術(shù)支出2,283.45萬(wàn)元,占96.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,818.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)391.1%,主要原因是產(chǎn)業(yè)政策兌現(xiàn)資金和科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出47.12萬(wàn)元,占2%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)15%,主要原因是人員調(diào)資后社保支出變化。
(4)衛(wèi)生健康支出9.03萬(wàn)元,占0.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,較年初預(yù)算數(shù)持平。
(5)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.64萬(wàn)元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是增加區(qū)金融辦撥上市企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)。
(6)住房保障支出14.70萬(wàn)元,占0.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,較年初預(yù)算數(shù)持平。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出306.62萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)238.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加11.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.9%,主要原因是人員調(diào)資后社保繳費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)67.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.8%,主要原因是部分物價(jià)上漲。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少142.00萬(wàn)元,下降100%,主要原因是減少政府性基金支出。
本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.46萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.54萬(wàn)元,下降70.8%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.4%,主要原因是業(yè)務(wù)工作量增加和部分物價(jià)上漲。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2021年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.08萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、科技業(yè)務(wù)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.92萬(wàn)元,下降73%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)增加0.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.9%,主要原因是部分物價(jià)上漲。
公務(wù)接待費(fèi)0.38萬(wàn)元,主要用于接待召開(kāi)專家項(xiàng)目評(píng)審會(huì)的專家、業(yè)務(wù)研討會(huì)和座談會(huì)的企業(yè)人員等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.62萬(wàn)元,下降62%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)280%,主要原因是業(yè)務(wù)工作量增加
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2021年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次85人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)44.12元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)1.08萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出5.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)1002.1%,主要原因是業(yè)務(wù)工作量增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)54.9%,主要原因是科技企業(yè)培訓(xùn)次數(shù)增加。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.76萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加1.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.8%,主要原因是部分物價(jià)上漲。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車輛1輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2021年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)辦公電腦和打印機(jī)。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門(mén)整體和6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)7項(xiàng),涉及資金2359.04萬(wàn)元。部門(mén)自行委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。(詳見(jiàn)附件)。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,本部門(mén)績(jī)效管理工作達(dá)到預(yù)定的績(jī)效目標(biāo),組織管理明確,資金到位及時(shí)、使用合法合規(guī),財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
(十八)應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā):支持區(qū)域內(nèi)企業(yè)事業(yè)單位從事技術(shù)開(kāi)發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專項(xiàng)技術(shù)開(kāi)發(fā)研究的支出。
(十九)科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散:支持區(qū)域內(nèi)企業(yè)事業(yè)單位促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出。
(二十)其他科學(xué)技術(shù)支出:用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面以外的科學(xué)普及、科技交流與合作等。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:63765282
附件下載:
054001_財(cái)政撥款收入支出決算總表.xls
054001_國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xls
054001_機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表.xls
054001_收入決算表.xls
054001_收入支出決算總表.xls
054001_一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xls
054001_一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xls
054001_政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls
054001_支出決算表.xls
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(科技金融峰會(huì)).xls
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(科技宣傳).xls