一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.協(xié)助開展科技計(jì)劃項(xiàng)目管理服務(wù)工作。
2.協(xié)助開展高新技術(shù)企業(yè)和科技型企業(yè)培育工作。
3.承擔(dān)科技孵化器、眾創(chuàng)空間的建設(shè)和管理工作。
4.協(xié)助開展科技創(chuàng)新平臺建設(shè)和服務(wù)工作。
5.承擔(dān)科技成果鑒定、轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化及技術(shù)合同認(rèn)定登記的事務(wù)性工作。
6.承擔(dān)科技金融、科技統(tǒng)計(jì)相關(guān)事務(wù)性工作。
7.協(xié)助開展科學(xué)技術(shù)普及、對外交流合作及新技術(shù)、新產(chǎn)品和新工藝推廣。
8.完成上級主管部門交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市渝中區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心為2024年新建,是渝中區(qū)科學(xué)技術(shù)局下設(shè)的二級預(yù)算單位,現(xiàn)有事業(yè)編制2人,聘用人員7人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)89.42萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款89.42萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元;收入較2024年增加89.42萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加89.42萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)89.42萬元,其中:科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算76.24萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算10.50萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算1.50萬元,住房保障支出預(yù)算1.18萬元。支出預(yù)算較2024年增加89.42萬元,主要是基本支出預(yù)算增加29.42萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加60.00萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入89.42萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出89.42元,比2024年增加89.42萬元。其中:基本支出29.42萬元,比2024年增加29.42萬元,主要原因是本單位為2024年新成立的二級預(yù)算事業(yè)單位,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出60.00萬元,比2024年增加60.00萬元,主要原因是本單位為2024年新成立的二級預(yù)算事業(yè)單位,主要用于科技創(chuàng)新主體培育工作和“渝中區(qū)·巫溪縣對口協(xié)同發(fā)展”科研協(xié)作項(xiàng)目支等重點(diǎn)工作。
重慶市渝中區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,與2024年預(yù)算持平。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2024年預(yù)算持平;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與2024年預(yù)算持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與2024年預(yù)算持平;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2024年預(yù)算持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.81萬元,比上年增加0萬元,主要原因是本單位為2024年新成立的二級預(yù)算事業(yè)單位,主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款89.42萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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