索引號(hào) 11500103009284097L/2023-00005 發(fā)布機(jī)構(gòu) 渝中區(qū)信訪辦
成文日期 2023-09-28 發(fā)布日期 2023-09-28 主題分類 財(cái)政
體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算 發(fā)文字號(hào) 有效性
索引號(hào) 11500103009284097L/2023-00005
發(fā)布機(jī)構(gòu) 渝中區(qū)信訪辦
主題分類 財(cái)政
成文日期 2023-09-28
發(fā)布日期 2023-09-28
體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
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重慶市渝中區(qū)信訪辦公室2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

主要職能:貫徹執(zhí)行《信訪工作條例》等信訪工作法律、法規(guī)、規(guī)章方針政策。負(fù)責(zé)受理、交辦、轉(zhuǎn)送群眾通過來信、來訪或互聯(lián)網(wǎng)提出的信訪事項(xiàng);承辦上級(jí)國家機(jī)關(guān)及市區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交辦、督辦、批示的信訪事項(xiàng);接受區(qū)政府委托,對(duì)信訪事項(xiàng)作出復(fù)查復(fù)核意見。協(xié)調(diào)處理疑難復(fù)雜信訪問題,組織協(xié)調(diào)有關(guān)責(zé)任單位處置群眾上訪和群體性事件。負(fù)責(zé)矛盾糾紛排查調(diào)處工作;督促區(qū)級(jí)部門和街道辦事處開展重大決策事項(xiàng)信訪穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的信訪問題進(jìn)行調(diào)查研究。承擔(dān)全區(qū)信訪干部業(yè)務(wù)培訓(xùn),組織實(shí)施信訪工作目標(biāo)管理考核,健全完善信訪穩(wěn)定工作機(jī)制。承辦區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市渝中區(qū)信訪辦為重慶市渝中區(qū)政府組成部門,內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室和1個(gè)直屬事業(yè)單位?,F(xiàn)有編制數(shù)24人,其中:公務(wù)員編制12人,事業(yè)編制12人。實(shí)際在編在崗人員21人,其中公務(wù)員12人,事業(yè)人員9人。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)814.49萬元,支出總計(jì)814.49萬元。收支較上年決算數(shù)減少328.88萬元,下降28.8%,主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、信訪穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)、信訪穩(wěn)定聯(lián)合調(diào)度中心建設(shè)和來訪接待工作規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)(一次性)等。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)814.49萬元,較上年決算數(shù)減少283.53萬元,下降25.8%,主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、信訪穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)、信訪穩(wěn)定聯(lián)合調(diào)度中心建設(shè)和來訪接待工作規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)(一次性)等。其中:財(cái)政撥款收入814.49萬元,占100.0%。

3.支出情況2022年度支出合計(jì)812.74萬元,較上年決算減少330.63萬元,下降28.9%,主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、信訪穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)、信訪穩(wěn)定聯(lián)合調(diào)度中心建設(shè)和來訪接待工作規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出(一次性)等。其中:基本支出482.64萬元,占59.4%;項(xiàng)目支出330.11萬元,占40.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.75萬元,較上年決算數(shù)增加1.75萬元,增長100.0%,主要原因是減少信訪穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)支出

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)814.49萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少310.88萬元,下降27.6%。主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、信訪穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)、信訪穩(wěn)定聯(lián)合調(diào)度中心建設(shè)和來訪接待工作規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)(一次性)支出等。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入814.49萬元,較上年決算數(shù)減少265.53萬元,下降24.6%。主要原因是減少信訪穩(wěn)定聯(lián)合調(diào)度中心建設(shè)和來訪接待工作規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)(一次性)支出等。較年初預(yù)算數(shù)減少350.03萬元,下降30.1%。主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、信訪穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)、信訪穩(wěn)定聯(lián)合調(diào)度中心建設(shè)和來訪接待工作規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)(一次性)支出等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出812.74萬元,較上年決算數(shù)減少312.63萬元,下降27.8%。主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、信訪穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)、信訪穩(wěn)定聯(lián)合調(diào)度中心建設(shè)和來訪接待工作規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)(一次性)支出等。較年初預(yù)算數(shù)減少376.78萬元,下降31.7%。主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、信訪穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)、信訪穩(wěn)定聯(lián)合調(diào)度中心建設(shè)和來訪接待工作規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)(一次性)支出等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.75萬元,較上年決算數(shù)增加1.75萬元,增長100.0%,主要原因是減少信訪穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)支出

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出696.61萬元,占85.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少375.79萬元,下降35.0%,主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、信訪穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)、信訪穩(wěn)定聯(lián)合調(diào)度中心建設(shè)和來訪接待工作規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)(一次性)支出等。

2)社會(huì)保障與就業(yè)支出67.17萬元,占8.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.09萬元,增長3.2%,主要原因是政策性調(diào)整。

3)衛(wèi)生健康支出23.88萬元,占2.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬元,下降0.7%,主要原因是人員減少。

4)住房保障支出25.08萬元,占3.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.90萬元,下降10.4%,主要原因是人員減少。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出482.64萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)456.03萬元,較上年決算數(shù)減少15.75萬元,下降3.3%,主要原因是人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出。公用經(jīng)費(fèi)26.61萬元,較上年決算數(shù)減少35.52萬元,下降57.2%,主要原因是節(jié)約開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.38萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少9.62萬元,下降68.7%,主要原因是厲行節(jié)約,減少經(jīng)費(fèi)開支。較上年支出數(shù)減少3.75萬元,下降46.1%,主要原因是厲行節(jié)約,減少經(jīng)費(fèi)開支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本部門2022年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。

本部門2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.38萬元,主要用于機(jī)要文件交換、信訪穩(wěn)定工作、離退休人員服務(wù)等工作用車所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.62萬元,下降63.5%,主要原因是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央各項(xiàng)規(guī)定要求,一是加強(qiáng)公務(wù)用車使用審批;二是加強(qiáng)車輛維修審批,減少車輛維護(hù)支出;三是主城區(qū)公務(wù)出行采取乘坐公共交通方式,減少公務(wù)車使用。較上年支出數(shù)減少1.99萬元,下降31.2%,主要原因是厲行節(jié)約,減少經(jīng)費(fèi)開支。

本部門2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)用支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.46萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.41萬元,較上年決算數(shù)增加0.57萬元,增長67.9%,主要原因是根據(jù)工作需要增加召開信訪穩(wěn)定工作會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.6萬元,較上年決算數(shù)增加0.12萬元,增長3.4%,主要原因是根據(jù)工作需要增加信訪業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.61萬元,主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少35.52萬元,下降57.2%,主要原因是厲行節(jié)約,減少機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)開支。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額1.59萬元,其中:政府采購貨物支出1.59萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.59萬元,占政府采購支出總額的100.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.59萬元,占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購辦公電腦等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

對(duì)部門整體和2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)3項(xiàng),涉及資金814.49萬元。

(二)績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表。(詳見附件)

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。

本部門無委托第三方開展績效自評(píng)的情況。

3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。

本部門已完成本年度設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)

(十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十一)行政運(yùn)行(支出功能分類科目項(xiàng)級(jí))反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(十二)信訪事務(wù)(支出功能分類科目項(xiàng)級(jí)):反映各級(jí)政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

(十三)事業(yè)運(yùn)行(支出功能分類科目項(xiàng)級(jí)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

(十四)行政單位離退休(支出功能分類科目項(xiàng)級(jí)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

(十五)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(支出功能分類科目項(xiàng)級(jí)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(十六)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(支出功能分類科目項(xiàng)級(jí)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

(十七)一般行政管理事務(wù)(支出功能分類科目項(xiàng)級(jí)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

十八行政單位醫(yī)療(支出功能分類科目項(xiàng)級(jí)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(十九)事業(yè)單位醫(yī)療(支出功能分類科目項(xiàng)級(jí)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(二十)住房公積金(支出功能分類科目項(xiàng)級(jí))反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(二十一)購房補(bǔ)貼(支出功能分類科目項(xiàng)級(jí)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:熊欣??????????聯(lián)系電話:023-63710118

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