一、單位基本情況
(一)職能職責。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心的主要職能是:負責開展企業(yè)服務(wù)、咨詢、走訪等具體工作,摸排樓宇、企業(yè)實際情況。配合做好相關(guān)普查、統(tǒng)計、協(xié)稅護稅等工作。負責規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護、市容管理、物業(yè)管理等相關(guān)事務(wù)性工作。承擔街道黨工委、辦事處交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
根據(jù)市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)<重慶市渝中區(qū)機構(gòu)改革方案>的通知》(渝委辦發(fā)[2024]16號),街道辦事處所屬事業(yè)單位職責、機構(gòu)、編制進行調(diào)整,因此新增二級事業(yè)單位產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心,并進行獨立核算。
預算編制時在職事業(yè)干部5人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)92.99萬元,其中:一般公共預算撥款92.99萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元;收入較去年增加4.86萬元,主要是基本支出增加4.86萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)92.99萬元,其中:一般公共服務(wù)支出72.44萬元,社會保障和就業(yè)支出11.22萬元,衛(wèi)生健康支出3.95萬元,住房保障支出5.38萬元;支出較去年增加4.86萬元,主要是基本支出增加4.86萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入92.99萬元,一般公共預算財政撥款支出92.99萬元,比2024年增加4.86萬元。其中:基本支出92.99萬元,比2024年增加4.86萬元,主要原因是在職人員增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。
2025年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是二級單位無政府性基金預算。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
二級單位不涉及三公經(jīng)費的預算。
五、其他重要事項的情況說明
無其他需說明的重要事項。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯(lián)系人:胡亞? 聯(lián)系方式:023-68815897?
— 1 —